|
|
时间:2024-07-19 作者: 新闻来源: 【字号:大 | 中 | 小】
|

筑牢内控“防火墙” 守住廉洁自律底线  7月4日,呼和铁检院“思·享讲堂”开讲,办公室会计梁靖以《行政事业单位内部控制规范》为题,向大家介绍我院内部控制体系建立健全和组织实施情况。主要围绕内部控制的概念、单位主要开展的工作、内部控制主要方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制等5方面进行专题分享。会上,梁靖汇报了2023年度呼和铁检内部控制评价报告,介绍了院内部控制基本情况,内部控制工作取得的成果、存在的问题等情况,还以呼和院最新修订的《内部控制手册》为基础,从实际出发,深入浅出地讲解内控的目标、原则、控制方法,并通过实际案例分析,带领参会人员梳理预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务等6大业务存在风险点,并详细讲解经济业务活动各环节的风险点及管控措施。 通过学习,进一步明确内控管理思路,强化“底线”意识,扎实做好廉洁防控。 首先,要强化风险意识,把警惕风险、正视风险、管理风险、防范风险的意识深入日常工作中,从将政治、讲党性、讲纪律、讲规矩的高度,依法依规全面推进内控建设工作,确保内控覆盖单位经济活动全范围。其次,要防微杜渐,夯实精神支柱,筑牢思想防线,坚持问题导向,按照立行立改、举一反三的工作要求,结合财政审计和财会监督中发现的问题,针对突出问题、管控漏洞和风险隐患,不断完善内控长效机制,做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界。最后,要继续落实主体责任,强化监督问责,严格执行各项工作制度,树好风险防范的屏障,压实各经济活动部门的责任,推动内部控制工作和检察办案工作同计划、同部署、同落实。此外,我院将继续修订完善第三版《内部控制手册》,着力抓好机制建设、制度建设和流程建设等关键环节,促进综合管理效率与水平不断提升,同时防范廉政风险。 文字:梁靖 图片:薛淞、贺嘉玉 编辑:薛淞、贺嘉玉 审核:李琰 |
|
|
|